你好 你做 借应交税费~增值税~进项税额 160 借管理费用~维修费-160 费用不要做贷方去 到时你系统识别不了 会取数出错了
你好 (1)2月1日发出商品 借,发出商品18000 贷,库存商品18000 (2)3月3日收到代销清单 借,应收账款 22600 贷,主营业务收入20000 贷,应交税费一应增销2600 借,主营业务成本12000 贷,发出商品12000 借,销售费用2000 借,应交税费一应增进120 贷,应收账款2120 (3)3月6日收到货款 借,银行存款20480 贷,应收账款20480答
您好,先做预付账款,借预付账款贷银行存款,当期可以先暂估费用,借相关成本费用,这科目,贷预付账款暂估,你回来发票时在红冲暂估这个分录,按照发票金额入账答
答:1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号...
问:ABC会计师事务所负责审计甲公司2019年度财务报表,A......
答:针对要求(1): (1)恰当。 (2)不恰当。询证函应该由注册会计师直接发出,告诉你网赌放水时间,不应该交...